Roldanillo, Valle del Cauca, Miércoles 16 de Enero de 2019 | Última actualización: Viernes 26 de Octubre de 2018

, Informes de Gestión


INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

vie 26 de oct de 2018 ∣  Control Interno 

Informe Control Interno Contable Primer Trimestre 2018

  • Etapa identificación
  • Etapa Clasificación
  • Etapa registro y ajustes
  • Etapa de revelación
  • Fortalezas
  • Debilidades
  • Recomendaciones

 Ver Informe Auditoría Control Interno Contable.

 

Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018

  • Objetivo de la Auditoría
  • Alcance de la Auditoría
  • Proceso Auditado
  • Marco legal o antecedentes
  • Aspectos Generales
  • Desarrollo de la Auditoría
  • Evaluación de las mejoras (Si aplica)
  • Resultados de la Auditoría
  • Conclusiones de la Auditoría

 Ver Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018.

PRIMER INFORME DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Informes de Gestión;

jue 18 de oct de 2018 ∣  Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

El Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante el Decreto 1499 de 2017 reglamenta que las Instituciones Públicas deben implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, por lo tanto la Institución ha realizado los siguientes avances:

  • NORMATIVIDAD
  • SOCIALIZACIÓN
  • AUTODIAGNÓSTICO
  • REUNIONES
  • RESULTADOS DEL AUTODIAGÓSTICO
  • CAPACITACIÓN
  • ANEXO 1 - DIAPOSITIVAS DE SOCIALIZACIÓN DE MIPG
  • ANEXO 2 - FOTOGRAFÍAS DE SOCIALIZACIÓN DE MIP

 Ver Primer Informe del Avance de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

 Ver Diapositivas de Socialización de MIPG.

 

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO - Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP

Informes de Gestión; Plan de Mejoramiento;

lun 17 de sep de 2018 ∣  Sistema Integrado de Gestión SIGINTEP 

Fecha: 15 de mayo de 2018


OBJETIVO: Con el fin de mantener la mejora continua en la Institución, mediante el seguimiento a las No Conformidades encontradas en las auditorías internas.

 Ver Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento 2018.

INFORME CONSOLIDADO DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2018-1 - Control Interno

Informes de Gestión;

vie 17 de ago de 2018 ∣  Control Interno 

El presente informe es la consolidación de los resultados obtenidos durante el primer semestre 2018, sobre el estado de madurez, adecuación de sus sistemas de control interno; el nivel de avance y logros en el desarrollo de la actividad de auditoría interna, con el fin de presentar un panorama global que permita identificar acciones a desarrollar en el Instituto para fortalecer los ambientes de control y para lograr una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en el sistema de control interno y de la actividad auditoría interna.

La evaluación se fundamentó en los reportes emitidos oficialmente a los entes de control respectivos, sobre la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la eficacia del Control Interno Contable y el Anticorrupción. Así como la autoevaluación de la actividad de auditoría interna.

 Ver Informe Consolidado de Resultados Evaluación de la Gestión.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS VIGENCIA 2018 - Control Interno

Informes de Gestión;

jue 09 de ago de 2018 ∣  Control Interno 

En este informe se presenta el consolidado de las Sugerencias, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición radicados durante la vigencia 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Primer Trimestre de 2018.

 Ver Informe de Evaluación del Sistema de SQRD Segundo Trimestre de 2018.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 - Control Interno

Informes de Gestión;

mié 08 de ago de 2018 ∣  Control Interno 

Este documento realizado por Oficina Control Interno.

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo 2017 a Junio de 2018

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Noviembre 2017 a Febrero de 2018

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Junio 2017 a Octubre de 2017

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo 2017 a Junio de 2017

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Noviembre 2016 a Febrero de 2017

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Octubre de 2016

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Febrero a Junio de 2016

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Noviembre 2015 a Febrero 2016

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Octubre de 2015

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo a Junio de 2015

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Julio a Septiembre de 2014

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado - Marzo a Junio 2014

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Noviembre 2013 a Febrero 2014

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Julio - Octubre 2013

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Noviembre 2012 a Febrero 2013

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Marzo a Junio 2012

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Julio a Octubre 2012

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Noviembre 2011 a Febrero 2012

 Descargar Informe Pormenorizado del Estado Julio a Octubre 2011

 

AVANCES PROYECTO EDUPAZ - Proyecto EDUPAZ INTEP

Informes de Gestión;

lun 25 de jun de 2018 ∣  Proyecto EDUPAZ INTEP 
  • MODELOS FLEXIBLES ADAPTABLES
  • ACCESO Y PERMANENCIA
  • ALIANZAS PARA EL DESARROLLO RURAL 

 Ver Informe Avances Proyecto EDUPAZ - Junio 2018.

 Ver Presentación de las Diapositivas - Avances EDUPAZ - Junio 2018.

Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas del INTEP Vigencia 2017 - Rectoría

Informes de Gestión; Metas e Indicadores;

jue 14 de jun de 2018 ∣  Rectoría 

 

Informe de Licenciamiento de Software 2017 - Control Interno

Informes de Gestión;

vie 23 de mar de 2018 ∣  Control Interno 

INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2017.

Presentado a: Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

De conformidad con lo ordenado por las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial; la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, presenta el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”, correspondiente a la vigencia 2017. Es de anotar que la información fue registrada en el link establecido para el reporte oficial por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

 Ver Informe de Licenciamiento de Software 2017.

 

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2017 - Control Interno

Informes de Gestión; Informes Financieros;

mié 28 de feb de 2018 ∣  Control Interno 

El Informe Control Interno Contable 2017, se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el INSTRUCTIVO Nº 002 del 21 de diciembre de 2016 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2. 

 Ver Informe de Control Interno Contable Vigencia 2017.

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