Roldanillo, Valle del Cauca, Miércoles 25 de Mayo de 2022 | Última actualización: Martes 17 de Mayo de 2022
Informes de Gestión; Informes Financieros;
En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.
El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.
El Informe Control Interno Contable vigencia 2021, se realiza de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo N.º 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.
Ver INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021.
Informes Financieros;
Informes de Gestión; Informes Financieros;
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2020
RESOLUCIÓN No. 522 (29 de mayo de 2020), POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP.
I Trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero - Febrero de 2020.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Marzo de 2020.
II Trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto Público Abril de 2020.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Mayo de 2020.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Junio de 2020.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2019
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero - Febrero de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Marzo de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Abril de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Mayo de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Junio de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Julio de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Agosto de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Septiembre de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Octubre de 2019.
Informe de Austeridad en el Gasto Público Noviembre de 2019.
Informe de Auditoría Austeridad en el Gasto Público Diciembre de 2019.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2018
Actualización de las Políticas de Austeridad y Racionalización del Gasto Público en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP.
Ver Resolución No. 755 (18 de junio de 2018) - Por la cual se actualizan las políticas de austeridad y racionalización del gasto público para el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Febrero de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Marzo de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Abril de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Mayo de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Junio de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Julio de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Agosto de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Septiembre de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Octubre de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Noviembre de 2018.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Pública Diciembre de 2018.
BUENAS PRÁCTICAS DE AHORRO, CON EL FIN DE FOMENTAR CRITERIOS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DEL INTEP
Establecimiento las estrategias que contribuyen a las buenas prácticas de ahorro respecto a los siguientes aspectos:
Ver Resolución 432 (27 de marzo de 2017) - Por la cual se establecen buenas prácticas de ahorro, con el fin de fomentar criterios de Austeridad en el Gasto Público del INTEP.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 2017
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Enero de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Febrero de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Marzo de 2017.
Informe de Austeridad Trimestre I de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Enero - Marzo de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Abril de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Mayo de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Junio de 2017.
Informe de Austeridad Trimestre II de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Abril - Junio de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Julio de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Agosto de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Septiembre de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Julio - Agosto de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Octubre de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Noviembre de 2017.
Informe de Austeridad en el Gasto Pública Diciembre de 2017.
Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos Detalla Rubro Octubre - Diciembre de 2017.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO AÑO 2016
El informe fue elaborado teniendo en cuenta las normas de austeridad en el gasto.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Enero - Febrero de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Marzo de 2016.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre I 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Abril de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Mayo de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Junio de 2016.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre II 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Julio de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Agosto de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Septiembre de 2016.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre III 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Octubre de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Noviembre de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público Diciembre de 2016.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO AÑO 2015
ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo
ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde - Rector
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la aplicación de la normatividad referente a la austeridad en el Gasto Público, durante el año de 2015.
Ver Seguimiento 007 Austeridad en el Gasto Público Primer Trimestre de 2015 - 08 de mayo de 2015.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público I.
Ver Seguimiento 011 Austeridad en el Gasto Público Segundo Trimestre de 2015 - 28 de julio de 2015.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público II.
Ver Seguimiento 014 Austeridad en el Gasto Público Tercer Trimestre de 2015 - 10 de octubre de 2015.
Descargar Informe de Austeridad en el Gasto Público III.
Ver Seguimiento 003 Austeridad en el Gasto Público Cuarto Trimestre de 2015 - 10 de febrero de 2016.
Ver Informe de Austeridad en el Gasto Público IV.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DE 2014
FECHA: Roldanillo, 02 de marzo de 2015
ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo
ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde - Rector
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la aplicación de la normatividad referente a la austeridad en el Gasto Público, durante el cuarto trimestre de 2014.
Ver Seguimiento Austeridad en el Gasto Público Cuarto Trimestre de 2014 - 02 de marzo de 2015.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019
En cumplimiento de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y los requerimientos establecidos en el instructivo Nº 001 del 17 de diciembre de 2019 y el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, la Oficina de Control Interno realizó el informe del estado del Control Interno Contable. Este informe se genera con el fin de evaluar, con criterio de independencia y objetividad el ejercicio del Control Interno Contable, teniendo en cuenta los procedimientos de identificación, clasificación, registro y ajuste que componen los principios contables relacionados con el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la Entidad y demás acciones que se implementen buscando el mejoramiento continuo.
El Control Interno Contable es un proceso bajo la responsabilidad del representante legal y del Contador de la Entidad; su finalidad es lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de verificación y control de las actividades del proceso contable para garantizar que la información financiera cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen Contabilidad Pública. La evaluación le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno y se tiene en cuenta los siguientes aspectos.
El Informe Control Interno Contable vigencia 2019, se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el Instructivo Nº 001 del 17 de diciembre de 2019 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.
OBJETIVO
ALCANCE
MARCO LEGAL
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
REPORTE DE LA INFORMACIÓN
CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE DEL INTEP VIGENCIA 2019
Números de páginas: 35 págs.
Tamaño: 728 KB.
Ver Informe de Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2019.
Informes de Gestión; Informes Financieros;
Informe Control Interno Contable Primer Trimestre 2018
Ver Informe Auditoría Control Interno Contable.
Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018
Ver Informe Auditoría Interna de Gestión Control Interno Contable Segundo Cuatrimestre de 2018.
EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Ver Informe de Control Interno Contable Vigencia 2018.
INFORME AUDITORÍA 001 CONTROL INTERNO CONTABLE - VIGENCIA 2018
El Sistema de Control Interno Contable del INTEP, con el fin de garantizar el aseguramiento del proceso en la medida que los controles establecidos sea efectivos para la mitigación de los riesgos relacionados con la gestión y la calidad de la información.
Ver Informe Audiotría 001 Control Interno - Vigencia 2018.
Arqueo de Caja Menor - Finanzas.
INFORME AUDITORÍA 002 VERIFICACIÓN RENDICIÓN INFORMES DE GESTIÓN VIGENCIA 2018-2
Los trece procesos del mapa institucional y las áreas los integran, durante la gestión del segundo semestre de 2018.
Ver Informe de Auditoría 002 - Informe de Gestión.
INFORME AUDITORÍA 004 VERIFICACIÓN RESULTADO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018
Medición realizada en marzo de 2019, correspondiente a la vigencia 2018, a través del FURAG.
Ver Informe de Auditoría 004 - Informe MIPG 2018.
INFORME AUDITORÍA 005 VERIFICACIÓN ACCIONES DE REPETICIÓN
Acciones del Comité de Conciliación y Defensa del Estado para determinar la procedencia de la acción de repetición.
Ver Informe de Auditoría 005 - Verificación Acciones de Repetición.
EVALUACIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INTEP VIGENCIA - 2018
El Informe de la auditoría realizada a la estrategia de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondiente a la vigencia 2018.
Ver Informe de Seguimiento Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018.
INFORME AUDITORÍA PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS
Contratación de julio a diciembre de 2018 y enero a junio de 2019 incluyendo planes de mejoramiento vigentes, tanto institucionales como de los órganos de control.
Ver Informe de Auditoría Proceso de Gestión de Compras.
Acuerdos; Informes Financieros;
CONSEJO DIRECTIVO
ACUERDO 001
(17 de enero de 2018)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO Y SE ASIGNA LA FUENTE DE FINANCIACIÓN A LOS RUBROS DE GASTOS DEL PRESPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEL INTEP, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018.
Ver Acuerdo 001 (17 de enero de 2018) - Adopta el Presupuesto y Fuende de Financiación.
Informes Financieros;
Ver Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos (Mes: Marzo, Vigencia Fiscal: 2018).
Informes de Gestión; Informes Financieros;
El Informe Control Interno Contable 2017, se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación establecidos en el INSTRUCTIVO Nº 002 del 21 de diciembre de 2016 y la Guía para la elaboración de los formularios CHIP, Categorías Información Contable Pública e Información Contable Pública Convergencia, Versión 2.
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